View Full Version : Расчитать ALV для Tmi. Есть ли точная формула?
Расчитать ALV для Tmi. Есть ли точная формула?
Был бы признателен, за детальный ответ.
Спасибо.
ALV фиксированный, 22% 8% и 12% вроде
Вы наверно tulovero имели в виду.
слышал от бухгалтера такой ответ: от 20% прибыли берется 26 или 28%
и % с оставшейся суммы считается по ставкам доходов физ. лиц.
Все равно не очень понял.
Просто мне пришел счет на оплату НДС (так написано самим бухгалтером).
Я стал вычислять как она его посчитала, но не смог.
Завтра собираюсь идти за объяснениями.
Очень интересно знать формулу. А то почти всегда сумма к оплате бывает "неожиданно" большой. =)
А еще, кстати, интересно какие платежи (во вне) влияют на снижение суммы с которой расчитывается НДС.
алв с товаров(здесь слово товары я так для приглядности взяла,а также ето все то с чег можно списывать алв) которые закупаеш(т.е. то что идет во внутрь фирмы) сопоставляется с алв того что продал(т.е. то что выходит из фирмы),и если алв с продажи больше чем алв с покупки,то ты платишь ету разницу,а если наоборот то тебе она идет в минус на след.месяц.
Не очень понятно, что Вам надо, но если с суммы, например, 5000 евро Вам надо высчитать НДС, то формула такова: 5 000 х 22/122 = 901,64 евро. Это если НДС 22 %.
Хорошо, уточню.
Вот цитата: "Требуется оплатить НДС за декабрь месяц. Сумма (допустим) 500 евро."
1. НДС за декабрь - это значит надо считать декабрь? или ноябрь? а может быть октябрь?
Потому как налог за НДС платится через полтора месяца.
2. если сумма к оплате 500 евро, значит та сумма с которой НДС расчитывался составляет что-то около 2000 евро?
Хорошо, уточню.
Вот цитата: "Требуется оплатить НДС за декабрь месяц. Сумма (допустим) 500 евро."
1. НДС за декабрь - это значит надо считать декабрь? или ноябрь? а может быть октябрь?
Потому как налог за НДС платится через полтора месяца.
2. если сумма к оплате 500 евро, значит та сумма с которой НДС расчитывался составляет что-то около 2000 евро?
1. Я бы поняла как именно за декабрь. Т.к. налог можно заплатить не обязательно через полтора месяца, но и ранее.
2. Сумма тогда получается что-то около 2700, включая эти 500 евро.
Я тоже думал как вы, но честное слово - не получается. У меня с математикой все ок.
Но даже близко нет тем сумм, с которых начисляется НДС..
Завтра все выяснится. Попрошу подробную расшифровку.
Я тоже думал как вы, но честное слово - не получается. У меня с математикой все ок.
Но даже близко нет тем сумм, с которых начисляется НДС..
Завтра все выяснится. Попрошу подробную расшифровку.
Конечно, требуйте об'яснений.
*А я попробую по-новой:
2700х22/122=486,89... (т.е. около 500 Ваших ндсовских евро)
А давайте продолжим тему.
Пример:
за декабрь месяц было получено
1. Деньги от местной фирмы. Сумма 1220 евро
2. Деньги от другой местной фирмы. Сумма 1220 евро
3. Деньги от оффшорной кипрской фирмы. Сумма 1000 евро.
4. Деньги от частного лица из России. Сумма 1000 евро.
На сколько я понимаю, под НДС попадают п.1 и п.2
Под другой налог (примерно 19%) попадают п.3 и п.4
Правильно?
Хорошо, уточню.
Вот цитата: "Требуется оплатить НДС за декабрь месяц. Сумма (допустим) 500 евро."
1. НДС за декабрь - это значит надо считать декабрь? или ноябрь? а может быть октябрь?
Потому как налог за НДС платится через полтора месяца.
2. если сумма к оплате 500 евро, значит та сумма с которой НДС расчитывался составляет что-то около 2000 евро?
ви совсем неправильно считаете.если ндс за декабрь,то платиться он в феврале,если вы платите в декабре,то ето алв от октября.
А давайте продолжим тему.
Пример:
за декабрь месяц было получено
1. Деньги от местной фирмы. Сумма 1220 евро
2. Деньги от другой местной фирмы. Сумма 1220 евро
3. Деньги от оффшорной кипрской фирмы. Сумма 1000 евро.
4. Деньги от частного лица из России. Сумма 1000 евро.
На сколько я понимаю, под НДС попадают п.1 и п.2
Под другой налог (примерно 19%) попадают п.3 и п.4
Правильно?
Про тонкости с НДС с офшора и тем более России я не уверена. Я продаю услуги за пределы ЕС, поэтому у меня для них НДС 0 %. А у Вас какой товар?
ви совсем неправильно считаете.если ндс за декабрь,то платиться он в феврале,если вы платите в декабре,то ето алв от октября.
ви совсем не увидели вопросительных знаков. там как раз я и написал, что скорее всего с опозданием.
Про тонкости с НДС с офшора и тем более России я не уверена. Я продаю услуги за пределы ЕС, поэтому у меня для них НДС 0 %. А у Вас какой товар?
Я тоже думал, что продавая за пределы ЕС я не буду платить НДС.
И уже даже получил два крупных платежа.
А потом оказалось, что если плательщик - фирма, то НДС вынь да полож.
И типа неважно, в ЕС или Кипр.
А вот если частное лицо, то НДС нет. Зато есть другой налог.
Товар у меня - интелектуальная собственность.
В подписи мой биз. А допольнительно занимаюсь оптимизацией бизнес процессов.
ви совсем не увидели вопросительных знаков. там как раз я и написал, что скорее всего с опозданием.
Ну так сейчас же февраль, как раз за декабрь счет.
Я тут подумала, наверно у Вас бухгалтер учитывает то, что те самые заграничные продажи не облагались вообще налогом. Пусть бухгалтер Вам все об'яснит.
Я тоже думал, что продавая за пределы ЕС я не буду платить НДС.
И уже даже получил два крупных платежа.
А потом оказалось, что если плательщик - фирма, то НДС вынь да полож.
И типа неважно, в ЕС или Кипр.
А вот если частное лицо, то НДС нет. Зато есть другой налог.
Товар у меня - интелектуальная собственность.
В подписи мой биз. А допольнительно занимаюсь оптимизацией бизнес процессов.
Что за странность? Если я продаю свои услуги в ЕС, то я пишу "VAT 0 % reverse charge" - как раз поэтому, что мой заказчик сам плательщик НДС!
А во втором случае - какой еще другой налог, какое у него название?
Вот жеж блин....
Думал получить ответы на вопросы, а получил новые вопрос...
=)
Наверно я потрачу денег на платную консультацию...
Толькот где ее квалифицированно получить?
Вот жеж блин....
Думал получить ответы на вопросы, а получил новые вопрос...
=)
Наверно я потрачу денег на платную консультацию...
Толькот где ее квалифицированно получить?
Дык ведь бухгалтер на что?
Я тоже думал, что продавая за пределы ЕС я не буду платить НДС.
И уже даже получил два крупных платежа.
А потом оказалось, что если плательщик - фирма, то НДС вынь да полож.
И типа неважно, в ЕС или Кипр.
А вот если частное лицо, то НДС нет. Зато есть другой налог.
Товар у меня - интелектуальная собственность.
В подписи мой биз. А допольнительно занимаюсь оптимизацией бизнес процессов.
что то у вас все наоборот
myynti EU-maahan on verotonta, jos ostaja on alv-velvollinen elinkeinonharjoittaja. Myynti EU:n ulkopuolelle on verotonta kaikille ostajille.
Значит так. На текущий момент есть очень четкий ответ на вопрос, "почему именно такая сумма к оплате в качестве налога НДС".
Расчитывается так:
мы берем сумму НДС по всем счетам которые мы выставили за свои услуги. Пусть это будет НДС "А"
и берем сумму НДС всех платежей, которые мы сделали. Пусть это будет НДС "Б"
из НДС "А" отнимаем НДС "Б". получается цифры, которую мы должны заплатить.
Теперь в стадии разбора вопрос "Какой налог падает на приход от плательщиков НЕ из ЕС"
...
Теперь в стадии разбора вопрос "Какой налог падает на приход от плательщиков НЕ из ЕС"
Ну вот же ниже susan написала: продажи за пределы ЕС не облагаются налогом.
Ну вот же ниже susan написала: продажи за пределы ЕС не облагаются налогом.
Мне выставили авансовый платеж, раз в два месяца.
Это не НДС.
Основанием для расчета этого налога стал весь приход, который я получил из вне.
И из России и из Кипра.
Кто не прав? Мой бухгалтер?
Мне выставили авансовый платеж, раз в два месяца.
Это не НДС.
Основанием для расчета этого налога стал весь приход, который я получил из вне.
И из России и из Кипра.
Кто не прав? Мой бухгалтер?
Не думаю, что бухгалтер не прав. Но что за налог, если не НДС?
Мне выставили авансовый платеж, раз в два месяца.
Это не НДС.
Основанием для расчета этого налога стал весь приход, который я получил из вне.
И из России и из Кипра.
Кто не прав? Мой бухгалтер?
это не ennäkoveropidätus случаем? ))
ну и вообще интересно как Вы работать начали,
как цены устанавливаете, если точно не знаете сколько налогов заплатите))
так и в минус можно легко уйти.
Мне выставили авансовый платеж, раз в два месяца.
Это не НДС.
Основанием для расчета этого налога стал весь приход, который я получил из вне.
И из России и из Кипра.
Кто не прав? Мой бухгалтер?
может по финнски напишите,как все ето называется?
Два вопроса:
1. UK (United Kingdom) ведь не входит в ЕС?
Если я выставляю счет фирме в UK, применим ли НДС в таком случае?
2. Vientimyynti - это так называемые продажи на экспорт.
Его мне насчитали на все приходы из России от частного лица, который оплатил мне услуги.
Налог составил 19.5%
Два вопроса:
1. УК (Унитед Кингдом) ведь не входит в ЕС?
Если я выставляю счет фирме в УК, применим ли НДС в таком случае?
2. Виентимыынти - это так называемые продажи на экспорт.
Его мне насчитали на все приходы из России от частного лица, который оплатил мне услуги.
Налог составил 19.5%
1. Входит. Не входит в Шенген.
Два вопроса:
1. УК (Унитед Кингдом) ведь не входит в ЕС?
Если я выставляю счет фирме в УК, применим ли НДС в таком случае?
2. Виентимыынти - это так называемые продажи на экспорт.
Его мне насчитали на все приходы из России от частного лица, который оплатил мне услуги.
Налог составил 19.5%
1.Применим если фирма не дала свой VAT....после того как покупатель из UK дал его и ты проверил что этот VAT имеет место быть- НДС не применяется.
2.Никогда не слышала о налоге 19,5%,все время учили что vientimyynti идут без НДС.Ранее уже давали выдержку из закона-нас учили точно так же.
ссылка на страницу для проверки VAT http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/lang.do?fromWhichPage=vieshome&selectedLanguage=FI
1.Применим если фирма не дала свой VAT....после того как покупатель из UK дал его и ты проверил что этот VAT имеет место быть- НДС не применяется.
Спасибо за ссылку. Не совсем понятно как пользоваться, но попробую разобраться.
2.Никогда не слышала о налоге 19,5%,все время учили что vientimyynti идут без НДС.Ранее уже давали выдержку из закона-нас учили точно так же.
Вопрос не в том, без НДС vientimyynti или с НДС.
Понятно, что БЕЗ НДС.
А вопрос в том, что на эти продажи в итоге мне посчитали ENNAKKO.
И составил этот налог именно 19.5%
Спасибо за ссылку. Не совсем понятно как пользоваться, но попробую разобраться.
Вопрос не в том, без НДС виентимыынти или с НДС.
Понятно, что БЕЗ НДС.
А вопрос в том, что на эти продажи в итоге мне посчитали ЕННАККО.
И составил этот налог именно 19.5%
Да не за что.Пользоваться достаточно просто.
Так вопрос не в АЛВ/НДС? вопрос почему тебе еннакковеро насчитали 19,5%?
Еннакко к НДС не имеет никакого отношения.Т.к.по любому это были твои продажи-тебе расчитали предпологаемый доход на год, который ты платишь так сказать вперед.Считай что выдали верокортти :). В конце года как и у всех пересчет-а не многовато ли заплатил.
Да не за что.Пользоваться достаточно просто.
VAT Number - где его брать?
Так вопрос не в АЛВ/НДС?
Да, по НДС разобрались чуть выше.
вопрос почему тебе еннакковеро насчитали 19,5%?
Честно признаюсь, я не знал что его насчитают. Оказался не готов к этому.
Еннакко к НДС не имеет никакого отношения.
Да, это тоже понятно.
Т.к.по любому это были твои продажи-тебе расчитали предпологаемый доход на год, который ты платишь так сказать вперед.Считай что выдали верокортти :). В конце года как и у всех пересчет-а не многовато ли заплатил.
Собираюсь корректировать "предполагаемый доход" так как в текущем году старые контракты не будут продлеваться.
VAT Number - где его брать?
Suomalaiset arvonlisäverovelvolliset elinkeinonharjoittajat muodostavat alv-numeronsa itse maatunnuksesta
FI ja numerosarjasta, joka on Y-tunnus (yritys- ja yhteisötunnus) ilman kahden viimeisen
numeron välissä olevaa väliviivaa. Jos Y-tunnus on 0765432-1, alv-numero on FI07654321.
http://www.vero.fi/?article=1670&domain=VERO_MAIN&path=5,40,89&language=FIN
Про тонкости с НДС с офшора и тем более России я не уверена. Я продаю услуги за пределы ЕС, поэтому у меня для них НДС 0 %. А у Вас какой товар?
А как Вы доказываете налоговой что Ваши услуги продаются именно за пределы ЕС?
amarello
18-10-2012, 23:20
А как Вы доказываете налоговой что Ваши услуги продаются именно за пределы ЕС?
по чеку, где НДС 0% прописано.
по чеку, где НДС 0% прописано.
То есть нужно сделать специальный инвойс с НДС = 0%?
А где бы взять форму этого чека? А то бухгалтер запугала, что если он неправильно оформлен, то не продет в налоговой.
[russian.fi, 2002-2014]